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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2452-995-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ENFERMERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2452-159-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
SAN DIEGO 474 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
330600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN DIEGO 474 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GBG SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL GBG SPA
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R.U.T. |
77.316.253-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GBG SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312313
| Soluciones para la limpieza de heridas | 120 | Unidad | Solución Acuosa Para El Lavado, Descontaminación E Hidratación De Heridas Compuesta De Agua Purificada, 0,1% Undecilenamidopropil Betaína, 0,1 % Polihexanida. Envase Cerrado Estéril 350 Ml. Similar A Prontosan. Vencimiento Mínimo 1 Año. | Marca BRAUN, LIMPIADOR DE HERIDAS PRONTOSAN, PRESENTACION BOTELLA 350 ML, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES, FLETE INCLUIDO, DESPACHO EN 1-2 DÍAS HÁBILES. |
$ 14.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.740.000
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$ 1.740.000
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Total Neto
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$ 1.740.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 330.600
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$ 2.070.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.