Orden de Compra. Nº2452-996-SE15 "SERVICIO DE MANTENCION POR GRUPOS ELECTROGENOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2452-996-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2015
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION POR GRUPOS ELECTROGENOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2452-420-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA
Comuna Santiago
Impuesto 556063,12
Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGELCOM LTDA
Razón Social INGENIERIA EN GENERADORES ELECTRICOS Y ESTANQUES D
R.U.T. 76.373.397-1
Sucursal INGELCOM LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc14MesSERVICIO MENSUAL POR MANTENCION DEL GRUPO ELECTROGENO DEL ANEXO PADRE ORELLANA Y TABLERO ELECTRONICO.SERVICIO MANTENCION MENSUAL -PADRE ORELLANA $ 85.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.324 $ 1.199.324
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc14MesSERVICIO MENSUAL POR MANTENCION DEL GRUPO ELECTROGENO DE LA OFICINA CENTRAL Y TABLERO ELECTRONICO.SERVICIO MANTENCION MENSUAL -OFICINA CENTRAL -DISAL $ 85.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.324 $ 1.199.324
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1MesSERVICIO MANTENCION DE GRUPO ELECTROGENO DEL ANEXO PADRE ORELLANA Y TABLERO ELECTRONICO.SERVICIO MANTENCION DENOMINADO SEMESTRAL -PADRE ORELLANA $ 264.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1MesSERVICIO MANTENCION DEL GRUPO ELECTROGENO DE LA OFICINA CENTRAL Y TABLERO ELECTRONICO.SERVICIO MANTENCION DENOMINADO SEMESTRAL -OFICINA CENTRAL -DISAL $ 264.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
Total Neto $ 2.926.648
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 556.063
TOTAL OC $ 3.482.711


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.