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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2452-996-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-10-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCION POR GRUPOS ELECTROGENOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2452-420-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 471 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
556063,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INGELCOM LTDA |
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Razón Social |
INGENIERIA EN GENERADORES ELECTRICOS Y ESTANQUES D
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R.U.T. |
76.373.397-1 |
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Sucursal |
INGELCOM LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 14 | Mes | SERVICIO MENSUAL POR MANTENCION DEL GRUPO ELECTROGENO DEL ANEXO PADRE ORELLANA Y TABLERO ELECTRONICO. | SERVICIO MANTENCION MENSUAL -PADRE ORELLANA |
$ 85.666,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.199.324
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$ 1.199.324
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 14 | Mes | SERVICIO MENSUAL POR MANTENCION DEL GRUPO ELECTROGENO DE LA OFICINA CENTRAL Y TABLERO ELECTRONICO. | SERVICIO MANTENCION MENSUAL -OFICINA CENTRAL -DISAL |
$ 85.666,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.199.324
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$ 1.199.324
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Mes | SERVICIO MANTENCION DE GRUPO ELECTROGENO DEL ANEXO PADRE ORELLANA Y TABLERO ELECTRONICO. | SERVICIO MANTENCION DENOMINADO SEMESTRAL -PADRE ORELLANA |
$ 264.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 264.000
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$ 264.000
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Mes | SERVICIO MANTENCION DEL GRUPO ELECTROGENO DE LA OFICINA CENTRAL Y TABLERO ELECTRONICO. | SERVICIO MANTENCION DENOMINADO SEMESTRAL -OFICINA CENTRAL -DISAL
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$ 264.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 264.000
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$ 264.000
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Total Neto
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$ 2.926.648
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 556.063
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$ 3.482.711
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.