Orden de Compra. Nº2453-1090-AG25 "PM N°1188 OC N°1188 DEPTO.SERVICIOS MUNICIPALES (FOCOS, SILICONA, HUINCHA REFLECTANTES,RENOVADOR DE GOMAS,PARA CAMIONES MUNICIPALES, SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2453-1090-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2025
Nombre de la Orden de Compra PM N°1188 OC N°1188 DEPTO.SERVICIOS MUNICIPALES (FOCOS, SILICONA, HUINCHA REFLECTANTES,RENOVADOR DE GOMAS,PARA CAMIONES MUNICIPALES, SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-000-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 56640,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETOOLS SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS FERRETEROS OSORIO SPA
R.U.T. 76.434.473-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETOOLS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica3Unidad no definidaROLLOS DE HUINCHA AISLANTE (SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
31201516
Cinta reflectiva2Unidad no definidaROLLOS DE HUINCHA BICOLOR (SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 49.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.980 $ 99.980
12352310
Siliconas2Unidad no definidaSILICONA SPRAY (SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
47131805
Limpiadores de uso general5Unidad no definidaRENOVADOR DE GOMAS EN SPRAY (SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.950 $ 29.950
31211507
Pinturas en aerosol5Unidad no definidaPINTURA SPRAY COLOR NEGRO (SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450
39101608
Focos cialiticos10Unidad no definidaFOCO LUCES LED TROCHA COLGANTE (SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900
39101608
Focos cialiticos10Unidad no definidaFOCO LUCES LED TROCHA POSICION (SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.900 $ 52.900
39101608
Focos cialiticos2Unidad no definidaFOCO LUCES LED PARA PLACA PATENTE (SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
Total Neto $ 298.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.641
TOTAL OC $ 354.751


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.