Orden de Compra. Nº
2453-1090-AG25
"
PM N°1188 OC N°1188 DEPTO.SERVICIOS MUNICIPALES (FOCOS, SILICONA, HUINCHA REFLECTANTES,RENOVADOR DE GOMAS,PARA CAMIONES MUNICIPALES, SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2453-1090-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
PM N°1188 OC N°1188 DEPTO.SERVICIOS MUNICIPALES (FOCOS, SILICONA, HUINCHA REFLECTANTES,RENOVADOR DE GOMAS,PARA CAMIONES MUNICIPALES, SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T.
69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-000-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T.
69.071.000-5
Dirección de Facturación
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna
Quinta Normal
Impuesto
56640,9
Dirección de Envío de la Factura
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETOOLS SPA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS FERRETEROS OSORIO SPA
R.U.T.
76.434.473-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETOOLS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
3
Unidad no definida
ROLLOS DE HUINCHA AISLANTE (SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.970
$ 2.970
31201516
Cinta reflectiva
2
Unidad no definida
ROLLOS DE HUINCHA BICOLOR (SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)
$ 49.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.980
$ 99.980
12352310
Siliconas
2
Unidad no definida
SILICONA SPRAY (SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad no definida
RENOVADOR DE GOMAS EN SPRAY (SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.950
$ 29.950
31211507
Pinturas en aerosol
5
Unidad no definida
PINTURA SPRAY COLOR NEGRO (SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.450
$ 12.450
39101608
Focos cialiticos
10
Unidad no definida
FOCO LUCES LED TROCHA COLGANTE (SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)
$ 7.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.900
$ 79.900
39101608
Focos cialiticos
10
Unidad no definida
FOCO LUCES LED TROCHA POSICION (SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)
$ 5.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.900
$ 52.900
39101608
Focos cialiticos
2
Unidad no definida
FOCO LUCES LED PARA PLACA PATENTE (SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.980
$ 11.980
Total Neto
$ 298.110
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.641
TOTAL OC
$ 354.751
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.