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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2453-151-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-93-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2453-93-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Quinta Normal
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R.U.T. |
69.071.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
22230 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VISUALOESTE |
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Razón Social |
JOAQUIN ALEJANDRO SEPULVEDA VENEGAS
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R.U.T. |
11.807.771-7 |
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Sucursal |
VISUALOESTE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 3000 | Unidad | VOLANTES TIRO/RETIRO TAMANO 19,4 CMS POR 9,5 CMS PAPEL COUCHE 100 GRS COLOR 4/4 COLOR | |
$ 39,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.000
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$ 117.000
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Total Neto
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$ 117.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.230
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$ 139.230
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.