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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2453-178-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PM 198 O/C Nº 167 AUTOADHESIVOS CON LOGO MUNICIPAL. RELACIONES PUBLICAS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
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R.U.T. |
69.071.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
13300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VISUALOESTE |
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Razón Social |
JOAQUIN ALEJANDRO SEPULVEDA VENEGAS
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R.U.T. |
11.807.771-7 |
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Sucursal |
VISUALOESTE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60111304
| Letras o números autoadhesivos | 25 | Unidad no definida | AUTOADHESIVOS CON LOGO MUNICIPAL. RELACIONES PUBLICAS. | AUTOADHESIVOS CON LOGO MUNICIPAL. RELACIONES PUBLICAS. |
$ 2.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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Total Neto
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$ 70.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.300
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$ 83.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.