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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2453-326-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PM 298 O/C Nº 289 DÍPTICOS DE PATRULLAJE. SEGURIDAD PÚBLICA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
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R.U.T. |
69.071.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
75050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPRESOS MELVILLE |
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Razón Social |
Impresos Melville E.I.R.L
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R.U.T. |
76.442.129-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPRESOS MELVILLE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111805
| Talones o talonarios | 5000 | Unidad | DÍPTICOS PATRULLAJE PREVENTIVO SEGÚN ESPECIFICACIONES Y DETALLE ADJUNTO A SOLICITUD . TAMAÑO MEDIA CARTA. TAMAÑO CERRADO /CARTA TAMAÑO EXTENDIDO CORTE RECTO Y PLISADO POR CADA DÍPTICO COLORES 4/4 PAPEL COUCHÉ OPACO 1270 GR. PREVIO VISTO BUENO DESPACHO INCLUIDO. | DÍPTICOS DE PATRULLAJE. SEGURIDAD PÚBLICA. |
$ 79,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 395.000
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$ 395.000
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Total Neto
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$ 395.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.050
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$ 470.050
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.