Orden de Compra. Nº2453-399-AG26 "PM-448 O/C N°448 DEPTO. RRPP (COMPRA DE POLERAS Y JOCKEY CON LOGO MUNICIPAL, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO)"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2453-399-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2026
Nombre de la Orden de Compra PM-448 O/C N°448 DEPTO. RRPP (COMPRA DE POLERAS Y JOCKEY CON LOGO MUNICIPAL, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002-001-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 29450
Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FARIÑA Producciones Eventos Culturales y Deportivos
Razón Social LUIS FRANCISCO FARINA RUBIO
R.U.T. 11.226.349-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FARIÑA Producciones Eventos Culturales y Deportivos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales10Unidad no definidaPOLERAS DE ALGODON CUELLO POLO, COLOR AZUL, CON LOGO (SEGUN ESPECFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)POLERAS DE ALGODON CUELLO POLO, COLOR AZUL, CON LOGO (SEGUN ESPECFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO) $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales10Unidad no definidaJOCKEY COLOR AZUL CON LOGO (SEGUN ESPECFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)JOCKEY COLOR AZUL CON LOGO (SEGUN ESPECFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO) $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
Total Neto $ 155.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.450
TOTAL OC $ 184.450


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.226.349-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.