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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2453-429-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PM-466 O/C N°467 COMPRA DE FOAM 5MM 4/0 COLOR CORTE RECTO (CULTURA) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
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R.U.T. |
69.071.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
13296,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO | AYUNTAMIENTO 1650 |
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Proveedor |
IMPRES E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE DISEÑO IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD, VICTOR RODRIGO FRERAUT CACERES, E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.621.388-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPRES E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101502
| Publicidad en carteles | 4 | Unidad | COMPRA DE FOAM 5MM 4/0 COLOR CORTE RECTO, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO | COMPRA DE FOAM 5MM 4/0 COLOR CORTE RECTO, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO |
$ 17.495,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.980
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$ 69.980
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Total Neto
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$ 69.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.296
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$ 83.276
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.