Orden de Compra. Nº2453-429-AG25 "PM-466 O/C N°467 COMPRA DE FOAM 5MM 4/0 COLOR CORTE RECTO (CULTURA)"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2453-429-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2025
Nombre de la Orden de Compra PM-466 O/C N°467 COMPRA DE FOAM 5MM 4/0 COLOR CORTE RECTO (CULTURA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-002-001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 13296,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOAYUNTAMIENTO 1650
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRES E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE DISEÑO IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD, VICTOR RODRIGO FRERAUT CACERES, E.I.R.L.
R.U.T. 76.621.388-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRES E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101502
Publicidad en carteles4UnidadCOMPRA DE FOAM 5MM 4/0 COLOR CORTE RECTO, SEGUN ARCHIVO ADJUNTOCOMPRA DE FOAM 5MM 4/0 COLOR CORTE RECTO, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 17.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.980 $ 69.980
Total Neto $ 69.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.296
TOTAL OC $ 83.276


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.