Orden de Compra. Nº2453-590-MC18 "PM N°713 RELACIONES PUBLICAS (SERV. COCTELERIA) "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2453-590-MC18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2018
Nombre de la Orden de Compra PM N°713 RELACIONES PUBLICAS (SERV. COCTELERIA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 47500
Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pro-coctel
Razón Social KATHERINE NATALIA SOTO GALVEZ
R.U.T. 15.586.738-8
Sucursal pro-coctel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel1Unidad no definidaCONTRATACIÓN DE UN COFFEE PARA EL DÍA MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE A LAS 15:30 HORAS EN LA CASONA DUBOIS PARA 100 PERSONAS. TORTA, BEBIDA Y JUGOS, TE Y CAFÉ. 8 GARZONES, CRISTALERÍA, BANDEJAS, MESAS DE APOYO, MANTELES, SERVILLETAS Y ORNAMENTACIÓN. CONTRATACIÓN DE UN COFFEE PARA EL DÍA MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE A LAS 15:30 HORAS EN LA CASONA DUBOIS PARA 100 PERSONAS. TORTA, BEBIDA Y JUGOS, TE Y CAFÉ. 8 GARZONES, CRISTALERÍA, BANDEJAS, MESAS DE APOYO, MANTELES, SERVILLETAS Y ORNAMENTACIÓN. $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.500
TOTAL OC $ 297.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.