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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2453-638-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-07-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2453-506-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PM DIDECO (compra de lentes opticos)
EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 619/2008 |
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Proveniente de Licitación
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2453-506-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Quinta Normal
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R.U.T. |
69.071.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
8645 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JOSE DANIEL ALVARADO MUNOZ
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R.U.T. |
11.645.442-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42142902
| Lentes de gafas o anteojos | 1 | Unidad | Lentes de gafas o anteojos | COMPRA DE LENTES OPTICOS : 01 PAR LEJOS SRA. AMANDA NORAMBUENA, 2 PARES CERCA Y LEJO SRA.CRISTINA CAVIERES, 02 PARES CERCA Y LEJOS SR.JORGE MARCHANT,2 PARES CERCA Y LEJOS SRA. CARMEN MUÑOZ (según receta adjunta) |
$ 45.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.500
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$ 45.500
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Total Neto
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$ 45.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.645
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$ 54.145
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.