Orden de Compra. Nº2453-733-SE19 "PM 752 O/C Nº 668 CARPETAS PARA LICENCIAS DE CONDUCIR. DESDE 2453-94-L119. "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2453-733-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2019
Nombre de la Orden de Compra PM 752 O/C Nº 668 CARPETAS PARA LICENCIAS DE CONDUCIR. DESDE 2453-94-L119.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2453-94-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-001-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 103550
Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTA MILAN GRAF
Razón Social NANCY CONSUELO JUACIDA ALCAINO
R.U.T. 7.071.729-8
Sucursal IMPRENTA MILAN GRAF
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos5000UnidadCarpetas impresas a 1/1 color verde para Licencias de Conducir. cartulina de 240 grs. retirar muestra en Departamento Aprovisionamiento. 5.000 UNIDADES CARPETAS TRANSITO CARTULINA SOLIDA 240 GRS COLOR VERDE IMPRESIÓN 11 COLOR TAMAÑO EXTENDIDO 47X33,6 CMS TAMAÑO CERRADO 23,5X33,6 CMS $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.000 $ 545.000
Total Neto $ 545.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.550
TOTAL OC $ 648.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.