Orden de Compra. Nº2453-811-AG24 "PM N°819 OC N°822 PROGRAMA SOMOS BARRIO (COMPRA DE ARTICULOS PARA TALLER SERIGRAFIA 2, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO)"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2453-811-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-09-2024
Nombre de la Orden de Compra PM N°819 OC N°822 PROGRAMA SOMOS BARRIO (COMPRA DE ARTICULOS PARA TALLER SERIGRAFIA 2, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-48-005-000-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 279411,72
Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Representaciones Activas Chile S.A..
Razón Social REPRESENTACIONES ACTIVAS CHILE S.A.
R.U.T. 76.006.869-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Representaciones Activas Chile S.A..
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121716
Accesorios de serigrafiado1Unidad no definidaCOMPRA DE ARTICULOS PARA TALLER SERIGRAFIA 2, (VER MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 1.470.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.588 $ 1.470.588
Total Neto $ 1.470.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 279.412
TOTAL OC $ 1.750.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.006.869-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.