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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2453-826-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PM 951 BIBLIOTECA (coctel 28-12-2015) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
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R.U.T. |
69.071.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
63865,5455 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
pro-coctel |
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Razón Social |
KATHERINE NATALIA SOTO GALVEZ
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R.U.T. |
15.586.738-8 |
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Sucursal |
pro-coctel |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | Servicio de coctel para 100 personas, día 28-12-2015, anaditas de pino, de mil hojas, tapaditos, caape, pizzetas, bebidas, adornos, mesas de apoyo, garzones, bajilla, cristalería, mantelería | |
$ 336.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.134
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$ 336.134
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Total Neto
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$ 336.134
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.866
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$ 400.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.