Orden de Compra. Nº2453-915-SE23 "PM Nº903 OC Nº8801DOSEC (COMPRA DE CORTINAS CON INSTALACIÓN EN DEPTO. DE APROVISIONAMIENTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2453-915-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2023
Nombre de la Orden de Compra PM Nº903 OC Nº8801DOSEC (COMPRA DE CORTINAS CON INSTALACIÓN EN DEPTO. DE APROVISIONAMIENTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-001-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 54925,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Luvetec Limitada
Razón Social COMERCIAL LUVETEC LIMITADA
R.U.T. 76.353.737-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Luvetec Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1Unidad no definidaCOMPRA DE CORTINAS CON INSTALACIÓN EN DEPTO. DE APROVISIONAMIENTOCOMPRA DE CORTINAS CON INSTALACIÓN EN DEPTO. DE APROVISIONAMIENTO $ 289.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.080 $ 289.080
Total Neto $ 289.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.925
TOTAL OC $ 344.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.