|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2453-963-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PM-902 O/C 901 ALGODONES Y CABRITAS (DIDECO) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
|
|
R.U.T. |
69.071.000-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
|
|
R.U.T. |
69.071.000-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
|
Comuna |
Quinta Normal
|
|
Impuesto |
105377,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
abracadabra |
|
Razón Social |
SOLANGE VALESKA SILVA DONOSO
|
|
R.U.T. |
14.162.448-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
abracadabra |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50192112
| Palomitas de maíz | 1000 | Unidad | CABRITAS
| CABRITAS
|
$ 283,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 283.000
|
$ 282.500
|
50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 1000 | Unidad | ALGODON DE AZUCAR | ALGODON DE AZUCAR |
$ 272,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 272.000
|
$ 272.120
|
|
|
Total Neto
|
$ 554.620
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 105.378
|
|
$ 659.998
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.