Orden de Compra. Nº2453-988-SE09 "PM 1090 ALCALDIA (toner)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quinta Normal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2453-988-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2009
Nombre de la Orden de Compra PM 1090 ALCALDIA (toner)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna *
Impuesto 5396,57
Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SITEC
Razón Social COMERCIAL SITEC LIMITADA
R.U.T. 76.049.600-6
Sucursal SITEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Tóner1Unidad no definidaToner HP CB435 A  $ 28.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.403 $ 28.403
Total Neto $ 28.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.397
TOTAL OC $ 33.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.