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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2454-105-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2454-74-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2454-74-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Quinta Normal
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R.U.T. |
69.071.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
54150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
taller jepro |
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Razón Social |
juan nero saravia soto
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R.U.T. |
10.328.879-7 |
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Sucursal |
taller jepro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56121504
| Sillas universitarias | 30 | Unidad | SILLAS UNIVERSITARIAS (INCLUYENDO 5 CON APOYA BRAZOS LADO IZQUIERDO) DESPACHO: 13 PRIMER PEDIDO, 17 SEGUNDO PEDIDO, FACTURAR POR SEPARADO. (MAS INFORMACION CON PERSONA DE CONTACTO) | |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 285.000
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$ 285.000
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Total Neto
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$ 285.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.150
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$ 339.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.