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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2454-140-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PM 93. ESCUELA REINO DE NORUEGA: SALIDA PARA ALUMNOS Y FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA A PARQUE DE ENTRETENCIONES HAPPYLAND PARA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - FONDOS SEP. O/C INTERNA Nº 93. CONTACTO: MARINA RIOS, TELEFONO: 227726441. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
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R.U.T. |
69.071.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
1436974,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comterra |
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Razón Social |
CONSTRUCCIONES MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ATRACCIONES
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R.U.T. |
93.534.000-4 |
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Sucursal |
Comterra |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90151701
| Parques temáticos | 1 | Unidad no definida | | VISITA A PARQUE DE ENTRETENCIONES HAPPYLAND PARA EL TOTAL DE ALUMNOS DE LA ESCUELA, CONTEMPLA: ARRIENDO RECINTO POR 4 HORAS, TARJETA DE HAPPYLAND CON 3 HRS DE JUEGO, BOLSAS DE DULCES Y SNACKS, PINTACARAS, COTILLON, PELOTAS HAPPYLAND, BEBIDAS, PIZZA Y |
$ 7.563.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.563.025
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$ 7.563.025
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Total Neto
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$ 7.563.025
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.436.975
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$ 9.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.