Orden de Compra. Nº2454-140-SE19 "PM 93. ESCUELA REINO DE NORUEGA: SALIDA PARA ALUMNOS Y FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA A PARQUE DE ENTRETENCIONES HAPPYLAND PARA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - FONDOS SEP. O/C INTERNA Nº 93. CONTACTO: MARINA RIOS, TELEFONO: 227726441."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2454-140-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2019
Nombre de la Orden de Compra PM 93. ESCUELA REINO DE NORUEGA: SALIDA PARA ALUMNOS Y FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA A PARQUE DE ENTRETENCIONES HAPPYLAND PARA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - FONDOS SEP. O/C INTERNA Nº 93. CONTACTO: MARINA RIOS, TELEFONO: 227726441.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-11-999-001-000 - FONDOS SEP del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 1436974,75
Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comterra
Razón Social CONSTRUCCIONES MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ATRACCIONES
R.U.T. 93.534.000-4
Sucursal Comterra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151701
Parques temáticos1Unidad no definida VISITA A PARQUE DE ENTRETENCIONES HAPPYLAND PARA EL TOTAL DE ALUMNOS DE LA ESCUELA, CONTEMPLA: ARRIENDO RECINTO POR 4 HORAS, TARJETA DE HAPPYLAND CON 3 HRS DE JUEGO, BOLSAS DE DULCES Y SNACKS, PINTACARAS, COTILLON, PELOTAS HAPPYLAND, BEBIDAS, PIZZA Y $ 7.563.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563.025 $ 7.563.025
Total Neto $ 7.563.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.436.975
TOTAL OC $ 9.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.