Orden de Compra. Nº2454-336-MC18 "PM 291. JARDIN INFANTIL PAICAVÍ: SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE ALARMA, DE ACUERDO A DETALLE EN PEDIDO DE MATERIALES - FONDOS JUNJI. O/C MUNICIPAL N° 292. DESPACHO: CALLE SARA GAJARDO N° 5939, QUINTA NORMAL. CONTACTO: JUANA CARDENAS, TELÉFONO: 95286"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2454-336-MC18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2018
Nombre de la Orden de Compra PM 291. JARDIN INFANTIL PAICAVÍ: SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE ALARMA, DE ACUERDO A DETALLE EN PEDIDO DE MATERIALES - FONDOS JUNJI. O/C MUNICIPAL N° 292. DESPACHO: CALLE SARA GAJARDO N° 5939, QUINTA NORMAL. CONTACTO: JUANA CARDENAS, TELÉFONO: 95286
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 74100
Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DVS
Razón Social LILIAN GERMANA DVORQUEZ FLORES
R.U.T. 7.813.599-9
Sucursal DVS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121701
Mantenimiento de alarmas1Unidad no definidaSERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA, QUE SUFRIÓ DAÑOS PRODUCTO DEL SINIESTRO OCURRIDO EL DÍA 12 DE OCTUBRE. LOS TRABAJOS CONTEMPLAN: REINSTALACIÓN DE CABLEADO Y ELEMENTOS PARA SISTEMA DE ALARMA EN OFICINA DE DIRECTORA, IDENTIFICACIÓN DE LINEAS DE RETORNO Y FIJAS DE LA ALARMA, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA PORTERO VIDEO COLOR , 2 MONITORES KOCOM INSTALADOS A DISTANCIA (50-60 MTS)  $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
Total Neto $ 390.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.100
TOTAL OC $ 464.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.