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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2458-129-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
O-121 SERVICO ORN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2490-12-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Aseo Ornato y Mantencion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
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R.U.T. |
69.070.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Caupolican 1151 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
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R.U.T. |
69.070.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Caupolican 1151 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
7823,516 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican 1151 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NUCLEO PAISAJISMO S A |
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Razón Social |
NUCLEO PAISAJISMO S.A.
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R.U.T. |
96.816.640-9 |
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Sucursal |
NUCLEO PAISAJISMO S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie | 1 | Unidad | Provisión e instalación de 14 m2 de Gravilla ,Plaza Pedro de Valdivia, SBC N°537.
ID. 2458-12-LR21 | Provisión e instalación de 14 m2 de Gravilla ,Plaza Pedro de Valdivia, SBC N°537.
ID. 2458-12-LR21 |
$ 41.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.176
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$ 41.176
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Total Neto
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$ 41.176
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.824
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$ 49.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.