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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2458-169-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
A-167 REPTOS MANTENCION MOVIL-131 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
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R.U.T. |
69.070.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Caupolican 1151 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
18050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican 1151 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-06-2026 |
| DESPACHAR | Despacho:
Caupolicán N°1151 Providencia,
consultar en la guardia
Bodega repuestos Mantención
Horarios:
lunes a jueves 08:30 a 13:30; 15:00 a 17:30
Viernes 08:30 a 17:00 |
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Proveedor |
FELIX OLEA |
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Razón Social |
FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO
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R.U.T. |
13.571.507-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FELIX OLEA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25172907
| Faro de vehículo | 1 | Unidad | Compra repuestos Axor 1824 MB-131 de compra ágil: 2458-82-COT26
proveedor adjudicado: enviar con guía despacho productos se chequea lo solicitado, si está conforme y se cambia estado o/c a recepción conforme y se enviara cód. Hes para su facturación. (sin este código no puede facturar). | CREMALLERA ALZA VIDRIO DERECHA ALTERNATIVO TIPO BRASIL, PARA: MERCEDES BENZ AXOR 1824 2014 902913C1004259 WDB950504DL730343 GCKV.41-0
COD. A-9737200446 |
$ 95.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.000
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$ 95.000
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Total Neto
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$ 95.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.050
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$ 113.050
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.