Orden de Compra. Nº2458-29-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-139-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2458-29-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-139-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2490-139-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.004.002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Caupolican 1151
Comuna Providencia
Impuesto 614268,48
Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FELP SPA
Razón Social COMERCIAL FELP SPA
R.U.T. 76.427.199-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FELP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221010
Zona de juegos infantiles4UnidadPOSTE METALICO ALTO MÁXIMO 5MTS, MINIMO 3.5 MTS. DIAMETRO 6"  $ 666.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.665.476 $ 2.665.476
30221010
Zona de juegos infantiles4UnidadTENSOR  $ 16.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.324 $ 66.324
30221010
Zona de juegos infantiles4UnidadGRILLETES   $ 9.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.456 $ 39.456
30221010
Zona de juegos infantiles4UnidadPINTURA DE TERMINACIÓN POLVO POLIESTER ELECTRO-ESTATICA / ANTI UV   $ 115.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.736 $ 461.736
Total Neto $ 3.232.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 614.268
TOTAL OC $ 3.847.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.