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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2458-294-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
O-335 SERVICIO ORN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2490-51-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Aseo Ornato y Mantencion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
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R.U.T. |
69.070.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Caupolican 1151 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
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R.U.T. |
69.070.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Caupolican 1151 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
53487,47 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican 1151 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hidroplan Ltda. |
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Razón Social |
FRANCISCO OTEIZA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.978.170-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hidroplan Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad no definida | Servicio de desintalación e instalación mobiliario urbano Parque Inés de Suarez y Fundación Cultural. SBC 1183 | Servicio de desintalación e instalación mobiliario urbano Parque Inés de Suarez y Fundación Cultural. SBC 1183 |
$ 281.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 281.513
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$ 281.513
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Total Neto
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$ 281.513
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.487
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$ 335.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.