Orden de Compra. Nº2458-377-SE09 "A-511"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2458-377-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2009
Nombre de la Orden de Compra A-511
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2458-110-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de AseoOrnatoyMantencion
Razón Social
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Caupolican 1151
Comuna Providencia
Impuesto 75354
Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DEPACAHAR

MANUEL MONTT #1842 PROVIDENCIA

AT. SR.JORGE MANRIQUEZ

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Logser Ltda.
Razón Social Comercializadora Logser Limitada
R.U.T. 76.011.058-2
Sucursal Logser Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26112104
Conjuntos de embrague de frenado2Unidadkit embrague Cta.Chev.Luv 2.2 año 2003 Original GM( disco-prensa-rod empuje) e indicar tiempo entrega.-  $ 198.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.600 $ 396.600
Total Neto $ 396.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.354
TOTAL OC $ 471.954


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.