Orden de Compra. Nº2458-397-AG23 "A-441 REPTOS MANT ADBLUE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2458-397-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2023
Nombre de la Orden de Compra A-441 REPTOS MANT ADBLUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.220.401.1001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Caupolican 1151
Comuna Providencia
Impuesto 148010
Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-10-2023
TítuloDescripción
Despacho

Despachar a Caupolicán N°1151, bodega repuestos Depto. Mantención consultar en la guardia Horarios:

Lunes a jueves   8:30 A 13:20    15:00 a 17:00

viernes                  8:30 A 13:20   15:00 a 16:00

 

NOTA:  Despachar con guía despacho, se chequea lo solicitado estando conforme se cambia estado O/C a recepción conforme, se envía código HES de verificación y podrá enviar factura (sin este código no puede facturar)

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADQUIM SPA
Razón Social ADQUIM SPA
R.U.T. 76.264.437-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ADQUIM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101904
Urea (UF)1000LitroCOMPRA DE ADBLUE , STOCK, SBC Nª1654 de compra ágil: 2458-183-COT23 Se necesita adquirir 1000 litros de urea adblue en formato de bidones de 10 litros $ 779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 779.000 $ 779.000
Total Neto $ 779.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.010
TOTAL OC $ 927.010


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.882.794-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.656.276-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.264.437-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.925.980-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.752.805-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.859.287-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.