Orden de Compra. Nº2458-83-SE20 "REPARACIÓN DE 11 METROS LINEALES DE ACEQUIAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2458-83-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2020
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE 11 METROS LINEALES DE ACEQUIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 68 del sistema SCMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Caupolican 1151
Comuna Providencia
Impuesto 49836,05
Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARCELO PATRICIO PIZARRO HAVERBECK
R.U.T. 5.323.266-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101513
Servicios de gestión de la construcción11Metro Lineal   $ 23.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.295 $ 262.295
Total Neto $ 262.295
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.836
TOTAL OC $ 312.131


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.