Orden de Compra. Nº2458-99-SE11 "RES-139"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2458-99-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2011
Nombre de la Orden de Compra RES-139
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2458-120-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de AseoOrnatoyMantencion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Caupolican 1151
Comuna Providencia
Impuesto 28327,29
Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMASERV
Razón Social EMASERV S.A.
R.U.T. 76.734.440-6
Sucursal EMASERV
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151503
Bombas centrífugas1UnidadSERVICIO BOMBAS INYECTORAS CAMION M.BENZ N°58 OT-47333 Y ORDEN RES-139 DESDE 2458-120-LE10  $ 149.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.091 $ 149.091
Total Neto $ 149.091
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.327
TOTAL OC $ 177.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.