Orden de Compra. Nº2460-1036-SE13 "ADQ. 8 ROLLOS DE CINTA REFLECTANTE PARA PROCESO PR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2460-1036-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQ. 8 ROLLOS DE CINTA REFLECTANTE PARA PROCESO PR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963
Comuna Providencia
Impuesto 44104,32
Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABITEK S.A. - Casa Matriz
Razón Social ABITEK S A
R.U.T. 96.671.800-5
Sucursal ABITEK S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201516
Cinta reflectiva8UnidadROLLOS DE CINTA REFLECTANTE BLANCO/ROJO 48MM X 45 MTS.   $ 29.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.128 $ 232.128
Total Neto $ 232.128
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.104
TOTAL OC $ 276.232


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.