Orden de Compra. Nº2460-1063-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-590-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2460-1063-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-590-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2460-590-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963
Comuna Providencia
Impuesto 415872
Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Santa Clara
Razón Social SOCIEDAD DE TURISMO SANTA CLARA LTDA.
R.U.T. 78.250.480-0
Sucursal Santa Clara
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles4UnidadCONTRATACION DE CENTRO RECREACIONAL SEGUN CALENDARIO EN ADJUNTO (VALOR POR CADA GRUPO).-  $ 547.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.188.800 $ 2.188.800
Total Neto $ 2.188.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 415.872
TOTAL OC $ 2.604.672


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.