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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2460-143-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-02-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-504-LE10 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2460-504-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
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R.U.T. |
69.070.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Pedro de Valdivia 963 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
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R.U.T. |
69.070.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Valdivia N°963 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
846711,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Valdivia N°963 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VIADA |
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Razón Social |
VESTUARIOS INDUSTRIALES VIADA LIMITADA
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R.U.T. |
77.421.250-7 |
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Sucursal |
VIADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181503
| Trajes de trabajo protectores | 71 | Unidad | (COD. 2.2.16) SLACK, SEGUN ESPECIFICACIONES DE ARCHIVO ADJUNTO.- | |
$ 41.256,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.929.176
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$ 2.929.176
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46181503
| Trajes de trabajo protectores | 28 | Unidad | (COD. 2.2.25) OVEROLES, SEGUN ESPECIFICACIONES DE ARCHIVO ADJUNTO.- | |
$ 29.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 828.800
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$ 828.800
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46181508
| Ropa ignífuga | 18 | Unidad | (COD. 2.2.26) OVEROLES SOLDADOR, SEGUN ESPECIFICACIONES DE ARCHIVO ADJUNTO.- | |
$ 38.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 698.400
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$ 698.400
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Total Neto
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$ 4.456.376
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 846.711
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$ 5.303.087
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.