Orden de Compra. Nº2460-1692-SE12 "ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2460-1692-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2460-498-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963
Comuna Providencia
Impuesto 39519,62
Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL
Razón Social ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA.
R.U.T. 76.207.442-7
Sucursal ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111601
Zapatos de hombre7UnidadBotin con punta de acero negro, planta acrilico Nitrilo, para despachar en Bodega Abastecimiento ubicado en calle Marchant Pereira 880.- Esta modifica acuerdo N 894 de la Comision N 70 en el sentido de aumentar el gasto en $ 247.518.- iva incluidopara 8 funcionarios de Bodegas Municipales ( 4 pares DAOM, 2 pares DAF y 1 par DOM) lo que suma un total de $ 813.273.- iva incluido a pagar a esta empresa.  $ 29.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.998 $ 207.998
Total Neto $ 207.998
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.520
TOTAL OC $ 247.518


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.