Orden de Compra. Nº2460-2027-SE15 "ADQ. INSUMOS HIGIÉNICOS PARA BIMESTRE SEPTIEMBRE-O"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2460-2027-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS HIGIÉNICOS PARA BIMESTRE SEPTIEMBRE-O
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2460-57-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963
Comuna Providencia
Impuesto 1426855,16
Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SCA Chile S.A
Razón Social SCA CHILE S.A.
R.U.T. 94.282.000-3
Sucursal SCA Chile S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1582UnidadTOALLA DE PAPEL PISAROLL BLANCO ROLLO 250 MTS.   $ 2.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.318.860 $ 4.318.860
14111704
Papel higiénico1196UnidadPAPEL HIGIENICO PISAROLL BLANCO ROLLO 600 MTS.  $ 1.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640.912 $ 1.640.912
53131608
Jabones600Unidad no definidaJABON LIQUIDO HAND&BODY BOLSA 800 ML.  $ 2.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.399.800 $ 1.399.800
53131608
Jabones48Unidad no definidaJABON LIQUIDO SIN ENJUAGUE (ALCOHOL) 800 ML. LICITACION 2460-57-LP15.   $ 3.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.192 $ 150.192
Total Neto $ 7.509.764
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.426.855
TOTAL OC $ 8.936.619


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.