Orden de Compra. Nº2460-2040-SE25 "Adquisición de Insumos y Artículos de escritorio "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2460-2040-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos y Artículos de escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2460-14-R125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 495 / 28-05-2025 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963
Comuna Providencia
Impuesto 1276033,73
Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121535
Goma de borrar220UnidadGoma de borrar plástica, 45 x 18 x 13 mm aprox, tipo 526c-30 Staedtler Según Decreto Adjunto N°1047Goma de borrar plástica, 45 x 18 x 13 mm aprox, tipo 526c-30 Staedtler Según Decreto Adjunto N°1047 $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.440
60105704
Barras de pegamento libres de ácido390UnidadPegamento en barra, 20 gr, NO TÓXICO, tipo Stick Fix Según Decreto Adjunto N°1047Pegamento en barra, 20 gr, NO TÓXICO, tipo Stick Fix Según Decreto Adjunto N°1047 $ 787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.930 $ 306.930
31201517
Cinta para empaquetar1180UnidadCinta adhesiva invisible, 19 mm x 25,4 mt, tipo 3M 810 Según Decreto Adjunto N°1047Cinta adhesiva invisible, 19 mm x 25,4 mt, tipo 3M 810 Según Decreto Adjunto N°1047 $ 2.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.758.840 $ 2.758.840
44122104
Clips para papel1GlobalClips y apretadores para papel, Según Decreto Adjunto N°1047Clips y apretadores para papel, Según Decreto Adjunto N°1047 $ 539.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.187 $ 539.187
14111530
Notas de papel autoadhesivo1GlobalBanderas adhesivas, notas adhesivas y tacos de apuntes, Según Decreto Adjunto N°1047Banderas adhesivas, notas adhesivas y tacos de apuntes, Según Decreto Adjunto N°1047 $ 3.060.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060.500 $ 3.060.500
14111515
Papel para calculadoras o cajas registradoras70RolloPapel p/máq.sumadora 57 mm.x 40-41 mt., tipo Engatel Según Decreto Adjunto N°1047Papel p/máq.sumadora 57 mm.x 40-41 mt., tipo Engatel Según Decreto Adjunto N°1047 $ 401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.070 $ 28.070
Total Neto $ 6.715.967
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.276.034
TOTAL OC $ 7.992.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.