Orden de Compra. Nº2460-23-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-709-L109"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2460-23-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-709-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2460-709-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963
Comuna Providencia
Impuesto 247000
Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO OSSA CARVALLO
Razón Social FERNANDO OSSA CARVALLO
R.U.T. 2.812.648-4
Sucursal FERNANDO OSSA CARVALLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171511
Puerta de vaivén1UnidadADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO EN EL RECINTO CIAM SANTA ISABEL EN EL SECTOR DE ACCESO  $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000
Total Neto $ 1.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.000
TOTAL OC $ 1.547.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.