Orden de Compra. Nº2460-2438-AG25 "Adquisición de Pinturas e Insumos para realizar borrado de grafitis DAOM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2460-2438-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Pinturas e Insumos para realizar borrado de grafitis DAOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 883 / 09-09-2025 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963
Comuna Providencia
Impuesto 232560
Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MAESTRA
Razón Social FERRETERÍA NICOLE CÉSPEDES E.I.R.L.
R.U.T. 77.306.846-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA MAESTRA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas1GlobalDiluyente, guaipe, overoles SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°1875Diluyente, guaipe, overoles SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°1875 $ 217.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.000 $ 217.000
31211506
Pinturas de látex1GlobalLátex y esmaltes SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°1875Látex y esmaltes SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°1875 $ 959.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 959.600 $ 959.600
31211906
Rodillos de pintar1GlobalRodillo y Brochas SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°1875Rodillo y Brochas SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°1875 $ 47.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400
Total Neto $ 1.224.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 232.560
TOTAL OC $ 1.456.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.