Orden de Compra. Nº2460-303-AG26 "ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y AEROSOLES. -"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2460-303-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y AEROSOLES. -
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 308 / 06-04-2026 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963
Comuna Providencia
Impuesto 31836,4
Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANIELA ANDREA SOTO VIDAL
Razón Social DANIELA ANDREA SOTO VIDAL
R.U.T. 9.978.282-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DANIELA ANDREA SOTO VIDAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161803
Aerosoles9Unidadrepuestos de Air Wick, con una duración mínima 60 días, de 250 ml, aromas variados.-repuestos de Air Wick, con una duración mínima 60 días, de 250 ml, aromas variados.- $ 11.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.547 $ 101.547
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadDesinfectante en aerosol, mínimo 350 ml.-Desinfectante en aerosol, mínimo 350 ml.- $ 5.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.662 $ 31.662
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLava loza liquido concentrado, aroma limón de 1000 cc.-Lava loza liquido concentrado, aroma limón de 1000 cc.- $ 3.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.875 $ 17.875
52121601
Paños de cocina3PackPaño multiuso absorventes en pack de 3 unidades cada uno, de 3 x 2 cm.Paño multiuso absorventes en pack de 3 unidades cada uno, de 3 x 2 cm. $ 3.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.512 $ 10.512
47131603
Esponjas3PackEsponjas lava lozas con cara abrasiva, antibacterial en pack de 3 unidades cada uno, de 3 x 3 cm.-Esponjas lava lozas con cara abrasiva, antibacterial en pack de 3 unidades cada uno, de 3 x 3 cm.- $ 1.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.964 $ 5.964
Total Neto $ 167.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.836
TOTAL OC $ 199.396


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.978.282-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.