Orden de Compra. Nº2460-379-SE14 "ADQUISICION DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE DAOM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2460-379-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE DAOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2460-261-R113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963
Comuna Providencia
Impuesto 122333,4
Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOTOCUEROS
Razón Social ESTEBAN JAVIER ARAYA CERDA
R.U.T. 13.876.150-9
Sucursal MOTOCUEROS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores11UnidadGUANTES INVIERNO TELA GOROTEX.- PARA INSPECTORES DE SEGURIDAD VECINAL  $ 32.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.123 $ 354.123
46181504
Guantes protectores6UnidadGUANTES INVIERNO TELA GOROTEX.- PARA INSPECTORES DE DAOM  $ 32.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.158 $ 193.158
46181504
Guantes protectores3UnidadGUANTES INVIERNO TELA GOROTEX.- PARA INSPECTORES DE HIGIENE AMBIENTAL De acuerdo a lo estipulado en el punto N-9 de la licitacion . se solicita la renovacion de contrato para el año 2014 a favor de la Empresa Javier Esteban Araya Cerda por tener un cumplimiento satisfactorio en el periodo 2013.- El Valor Unitario ha sido reajustado de acuerdo a las bases de la licitación.-  $ 32.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.579 $ 96.579
Total Neto $ 643.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.333
TOTAL OC $ 766.193


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.