Orden de Compra. Nº2460-478-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-26-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2460-478-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-26-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2460-26-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 - Región Metropolitana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 333 / 27-03-2019 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963
Comuna Providencia
Impuesto 718200
Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alerta Graffiti
Razón Social SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA CLAUDIA ROXMARY JARA
R.U.T. 76.371.177-3
Sucursal Alerta Graffiti
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211801
Quita pinturas y eliminadores de barniz360Metro CuadradoSe refiere a la contratación de un servicio consistente en el borrado de Graffiti de los diferentes recintos municipales que cuentan con sellante Antigraffiti. (Según Decreto Adjunto N°1.897)Se refiere a la contratación de un servicio consistente en el borrado de Graffiti de los diferentes recintos municipales que cuentan con sellante Antigraffiti. (Según Decreto Adjunto N°1.897) $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780.000 $ 3.780.000
Total Neto $ 3.780.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 718.200
TOTAL OC $ 4.498.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.