|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2460-668-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-03-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-514-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2460-514-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
|
|
R.U.T. |
69.070.300-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro de Valdivia 963 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
|
|
R.U.T. |
69.070.300-9 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Valdivia N°963 |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
13687,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Valdivia N°963 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
P Y A SERVICIOS |
|
Razón Social |
SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA
|
|
R.U.T. |
12.020.249-9 |
|
Sucursal |
P Y A SERVICIOS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101915
| Bandejas de servicio | 10 | Unidad | Bandejas de almacigueras de tubete | Bandejas de almacigueras de tubete |
$ 3.790,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.900
|
$ 37.900
|
24111503
| Bolsas de plástico | 2 | kilogramo | Bolsas Plásticas para plantas Pequeñas | Bolsas Plásticas para plantas Pequeñas |
$ 1.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.980
|
$ 3.980
|
24111503
| Bolsas de plástico | 4 | kilogramo | Bolsas de plásticas para Plantas Medianas | Bolsas de plásticas para Plantas Medianas |
$ 1.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.960
|
$ 7.960
|
24111503
| Bolsas de plástico | 10 | kilogramo | Bolsas de plásticas para Plantas Grandes | Bolsas de plásticas para Plantas Grandes |
$ 1.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.900
|
$ 19.900
|
23131507
| Tela para lijar | 1 | Paquete | Lija de tela gruesa(daom) | Lija de tela gruesa(daom) PARA METAL Nº 80 PAQ. DE 10 UNIDADES |
$ 2.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.300
|
$ 2.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 72.040
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.688
|
|
$ 85.728
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.