Orden de Compra. Nº2460-841-SE07 "Mantencion Grupo Electrogeno"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Providencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2460-841-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2007
Nombre de la Orden de Compra Mantencion Grupo Electrogeno
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Mantención Grupo Electrogeno
Proveniente de Licitación 2460-667-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Providencia
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Providencia
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963
Comuna -1
Impuesto 94240
Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ASIMPREL INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.242.880-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111601
Generadores diesel1UnidadGeneradores dieselMANTENCION GRUPO ELECTROGENO CAFE LITERARIO $ 496.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.000 $ 496.000
Total Neto $ 496.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.240
TOTAL OC $ 590.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.