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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2460-844-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-10-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO RADIOY TELEVISION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Providencia
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R.U.T. |
69.070.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Pedro de Valdivia 963 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Providencia
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R.U.T. |
69.070.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Valdivia N°963 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
151514,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Valdivia N°963 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ORTEGA E HIJOS LTDA. |
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Razón Social |
ORTEGA E HIJO LIMITADA
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R.U.T. |
78.456.030-9 |
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Sucursal |
ORTEGA E HIJOS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43191618
| Unidades de grabación de conversaciones | 81 | Unidad | SERVICIO DE GRABACION Y EDICION DE NOTICIAS Y PROGRAMAS DE TELEVISION RELACIONADAS CON EL MUNICIPIO Y SUS ACTIVIDADES QUE SE DIFUNDAN POR LOS CANALES DE TV Y RADIO POR EL PERIODO DEL 01/08/09 AL 31/08/09 | |
$ 9.845,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 797.445
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$ 797.445
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Total Neto
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$ 797.445
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 151.515
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$ 948.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.