Orden de Compra. Nº2460-984-SE23 "MODIFICACION SALIDA DE EMERGENCIA BODEGA DAOM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2460-984-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MODIFICACION SALIDA DE EMERGENCIA BODEGA DAOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2460-257-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1104 / 13-11-2023 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963
Comuna Providencia
Impuesto 294500
Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Acrilandia
Razón Social ACRÍLICOS ACRILANDIA SPA
R.U.T. 76.700.764-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Acrilandia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1GlobalREBAJE DE MURO Según Decreto Adjunto N°2177REBAJE DE MURO Según Decreto Adjunto N°2177 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1GlobalDEMARCACIÓN DE PISO Según Decreto Adjunto N°2177DEMARCACIÓN DE PISO Según Decreto Adjunto N°2177 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1GlobalASEO Y ENTREGA Según Decreto Adjunto N°2177ASEO Y ENTREGA Según Decreto Adjunto N°2177 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1GlobalMODIFICACIÓN DE VANO VENTANA Según Decreto Adjunto N°2177MODIFICACIÓN DE VANO VENTANA Según Decreto Adjunto N°2177 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1GlobalMEJORAMIENTO DE ESCALERA DE EVACUACIÓN Según Decreto Adjunto N°2177MEJORAMIENTO DE ESCALERA DE EVACUACIÓN Según Decreto Adjunto N°2177 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1GlobalVENTANA ALUMINIO SALIDA DE EMERGENCIA Según Decreto Adjunto N°2177VENTANA ALUMINIO SALIDA DE EMERGENCIA Según Decreto Adjunto N°2177 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1GlobalMODIFICACIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA DE ACRILICO Según Decreto Adjunto N°2177MODIFICACIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA DE ACRILICO Según Decreto Adjunto N°2177 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1GlobalOBRAS PRELIMINARES Según Decreto Adjunto N°2177OBRAS PRELIMINARES Según Decreto Adjunto N°2177 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 1.550.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 294.500
TOTAL OC $ 1.844.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.