Orden de Compra. Nº2462-168-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2462-42-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2462-168-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2462-42-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2462-42-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N°695 de fecha 18/10/2022 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963
Comuna Providencia
Impuesto 210755,6
Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prosub Chile
Razón Social MG SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.716.299-5
Sucursal Prosub Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141401
Disfraces, vestuarios o accesorios1GlobalADQUISICIÓN DE DISFRACES SEGÚN BASES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE SE ADJUNTAN Disfraces navideños para hombre y mujeres en tallas indicadas por el comprador. Estos llevaran botones dorados, cinturón de cuerina con hebilla dorada. VALORES UNITARIOS EN ANEXO N°3 CARTA OFERTA. $ 1.109.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.109.240 $ 1.109.240
Total Neto $ 1.109.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.756
TOTAL OC $ 1.319.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.