Orden de Compra. Nº2462-252-SE07 "VACACIONES EN PROVIDENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Providencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2462-252-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2007
Nombre de la Orden de Compra VACACIONES EN PROVIDENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas VACACIONES EN PROVIDENCIA 2008
Proveniente de Licitación 2462-164-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario
Razón Social Ilustre Municipalidad de Providencia
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Providencia
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963
Comuna -1
Impuesto 362976
Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD DE TURISMO SANTA CLARA LTDA.
R.U.T. 78.250.480-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles4UnidadHotelesCentro de Eventos, dentro de las siguientes regiones: Region Metropolitana, 5ª y 6ª de acuerdo a especificaciones segun archivo adjunto $ 477.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.910.400 $ 1.910.400
Total Neto $ 1.910.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 362.976
TOTAL OC $ 2.273.376


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.