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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2462-59-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE PRODUCCIÓN SEMINARIO HABLEMOS DE AUTISMO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2462-11-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Desarrollo Comunitario |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
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R.U.T. |
69.070.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Valdivia N°963 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
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R.U.T. |
69.070.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Valdivia N°963 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
2164100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Valdivia N°963 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-04-2025 |
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Proveedor |
energika |
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Razón Social |
ENERGIKA SPA
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R.U.T. |
77.703.116-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
energika |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Global | SERVICIOS DE PRODUCIÓN - SEMINARIO "HABLEMOS DE AUTISMO", DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN. | SERVICIOS DE PRODUCIÓN - SEMINARIO "HABLEMOS DE AUTISMO", SEGÚN BASES LICITACIÓN ID 2462-11-LE25. DIA SABADO 05 DE ABRIL, TEATRO ORIENTE, DE 08.30 A 18:00 HRS. |
$ 11.390.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.390.000
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$ 11.390.000
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Total Neto
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$ 11.390.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.164.100
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$ 13.554.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.