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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2463-27-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-08-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2463-14-L117 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2463-14-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Obras |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
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R.U.T. |
69.070.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Pedro de Valdivia 963 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
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R.U.T. |
69.070.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Valdivia N°963 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
316756,22 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Valdivia N°963 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Constructora Safe City |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA E IMPORTADORA SAFE CITY SPA
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R.U.T. |
76.214.829-3 |
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Sucursal |
Constructora Safe City |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46161510
| Sistemas de barreras de vallas | 1 | Unidad | Se requiere la provisión de 70 topes metálicos, según croquis. | Provisión de 70 topes metálicos, según croquis. |
$ 1.667.138,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.667.138
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$ 1.667.138
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Total Neto
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$ 1.667.138
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 316.756
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$ 1.983.894
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.