Orden de Compra. Nº2464-1071-SE24 "DIFUSION RADIAL MES DE AGOSTO SEGÚN OP 19 DE PRENS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2464-1071-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra DIFUSION RADIAL MES DE AGOSTO SEGÚN OP 19 DE PRENS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2464-26-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación Maipu 330, 2do piso, Quillota.
Comuna Quillota
Impuesto 315637,5
Dirección de Envío de la Factura Maipu 330, 2do piso, Quillota.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BOX SPA
Razón Social BOX-COMUNICACIONES SPA
R.U.T. 77.021.049-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BOX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101901
Avisos en radio1Unidad no definidaSERVICIO DE DIFUSION DE FRASES RADIALES, EN 13 FRASES DIARIAS EN RADIO SOMOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE LUNES A DOMINGO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PEDIDO N 19 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE PRENSA, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE CON CARGO A FONDO MUNICIPAL.   $ 1.661.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.661.250 $ 1.661.250
Total Neto $ 1.661.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 315.638
TOTAL OC $ 1.976.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.