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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2464-1166-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de insumos de librería, Solicitado por Seguridad Pública |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2464-54-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bulnes 839 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Bulnes 839 |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
37687,07 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes 839 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERIA O´HIGGINS |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA
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R.U.T. |
78.782.100-6 |
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Sucursal |
LIBRERIA O´HIGGINS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101716
| Perforadoras | 1 | Unidad no definida | Adquisición de materiales de librería los cuales seran utilizados en talleres de los sectores de Chile Nuevo, Salvador Said, Agustín Avezón, Altos de Serrano, Los Aromos, Antumapu, Ríos de Chile y San Pedro del Proyector PCSP17-NNA-0003. Orden de Pedido N 4813, Seguridad Pública, Fondo Externo | |
$ 198.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 198.353
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$ 198.353
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Total Neto
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$ 198.353
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.687
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$ 236.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.