Orden de Compra. Nº2464-119-CM18 "Adquisición de insumos de Aseo para Abastecimiento de stock de Bodega, Unidad de Adquisiciones "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2464-119-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de Aseo para Abastecimiento de stock de Bodega, Unidad de Adquisiciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación Bulnes 839
Comuna Quillota
Impuesto 35085,59
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Estadio Lucio Fariña Fernández Ingreso por portería Bulnes # 839, Bodega Unidad de Adquisiciones, Fono 33-2-291244 o 33-2-291247 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Brillex
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BRILLEX S.A.
R.U.T. 99.554.980-8
Sucursal Brillex
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general10 (998490 )LIMPIA PISOS EXCELL LIMPIADOR FLOTANTES AROMA LAVANDA 12 X 900 1015744(998490) LIMPIA PISOS EXCELL LIMPIADOR FLOTANTES AROMA LAVANDA 12 X 900; Código: HLPF12X900; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.430 $ 188.430
Total Neto $ 188.430
Descuento $ 3.769
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.086
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 219.747


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.