Orden de Compra. Nº2464-1200-SE16 "Adquisición de insumos de ferretería para programa 4 a 7"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2464-1200-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de ferretería para programa 4 a 7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2464-32-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación CONCEPCION 578
Comuna Quillota
Impuesto 7771
Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz
Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA
R.U.T. 81.336.500-6
Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado1Unidad no definidaAdquisición de insumos de ferretería: 02 Kilos de clavos de 1" 06 Litros de pintura oleo brillante colores: azul, blanco, rojo, verde, amarillo y negro 05 Litros de diluyente 01 Litro de Pintura para pizarrón 01 Aditivo o acelerador ultrarápido defraguado de cemento Según Orden de Pedido N°1814 y Cotizaciones adjuntas.  $ 40.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.900 $ 40.900
Total Neto $ 40.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.771
TOTAL OC $ 48.671


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.